Институт экономики в рамках партнерской программы Сбербанка России предлагает вашему вниманию учебно-консультационный семинар для руководителей и специалистов бухгалтерских, финансовых и юридических служб.
В ходе семинара будут рассмотрены новации налогового законодательства и судебная практика в отношении налогового планирования. Особое внимание будет уделено рассмотрению наиболее эффективных схем снижения налоговой нагрузки и анализу возможных правовых и налоговых рисков.
К участию в семинаре приглашаются руководители и специалисты бухгалтерских, финансовых и юридических служб предприятий и организаций. Участникам выдается именной Сертификат о повышении квалификации, удостоверяющий участие в семинаре.
Обсудить семинар и задать интересующие вас вопросы можно здесь:
Группа ВКонтакте Группа Facebook
ВЫСТУПАЮЩИЕ НА СЕМИНАРЕ:
- ВОРОБЬЕВ Юрий Александрович - налоговый адвокат, руководитель группы «Налоговое право и налоговые споры» юридической компании «Пепеляев Групп», автор многочисленных статей и комментариев по вопросам налогообложения.
- ГУДКОВ Федор Андреевич - руководитель отдела налогового планирования аудиторской фирмы «ЦБА», член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов РФ, член Экспертного Совета по налоговому законодательству при Бюджетном комитете Госдумы РФ.
- МОРОЗ Виктор Владимирович - к.э.н., профессор кафедры налогового консультирования Финансового университета при Правительстве РФ, ранее - руководитель территориальной инспекции Федеральной налоговой службы РФ.
- САСОВ Константин Анатольевич - ведущий юрист юридической компании «Пепеляев Групп», специалист по налоговым спорам с обширным опытом защиты прав налогоплательщиков в судебном порядке.
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
- Оптимизация налогообложения и налоговое законодательство
- Разграничение налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов. Концепция обоснованной налоговой выгоды. Соотношение институтов необоснованной налоговой выгоды и недобросовестного налогоплательщика. Проблема применения ст. 169 ГК РФ при уклонении от уплаты налогов: позиция Верховного Суда РФ. Выбор налоговой юрисдикции. Новации законодательства в сфере трансфертного ценообразования. Споры, связанные с применением ответственности за нарушения налогового законодательства.
- Правовые и налоговые риски наиболее часто применяемых «схем»
- Агрессивная «оптимизация»: опасность для налогоплательщиков. Фиктивный и непрозрачный элемент в хозяйственной деятельности налогоплательщиков: «серые спутники», «прокладки», «однодневки», несуществующие хозяйственные операции и др. Налоговые риски при работе с недобросовестным контрагентом. Налоговое банкротство и «брошенные фирмы», как способ не платить налоги.
- Защита интересов налогоплательщика при мероприятиях налогового контроля
- Классификация контрольных мероприятий. Определение рисков и возможных последствий. Выбор стратегии поведения. Типичные ошибки налогоплательщика. Подготовка сотрудников, руководителей и бенифицариев к систематическому налоговому контролю.
- Схемы снижения налоговой нагрузки по НДС
- Схемы устранения НДС с авансов: займы + зачет, финансирование через третьих лиц, агентские отношения. Конструкции с возмещением затрат: гражданско-правовая интерпретация и налоговые последствия. Изменение цен реализации товаров с помощью вексельных расчетов. Продажи через физических лиц с возвратом средств в виде займов. «Дробление» бизнеса с использованием льготных налоговых режимов.
- Изменение налоговой нагрузки по налогу на прибыль
- Использование аутсорсинговых технологий. Использование реорганизационных процедур присоединения: заблуждения и ошибки налогоплательщика, риски непризнания налоговых результатов. Прекращение кредиторской задолженности без оплаты. Агентирование: риски переквалификации. Использование операций перемены лиц в обязательствах. Общие тенденции в отношении налоговых схем с использованием оффшоров.
- Экономия на страховых платежах: новые варианты
- Технологии аутсорсинга в «зарплатных» платежах. Дисконтные и процентные (вексельные) схемы. Агентирование с элементами дивидендных выплат. Конструкции «выплаты за физическое лицо». Конструкции «договор в пользу физического лица». Договорные «компенсации». Выплаты за счет чистой прибыли по основаниям, не образующим объекта обложения: риски переквалификации и иные осложнения.
- Отдельные виды схем «агрессивной» оптимизации
- Вывод ликвидного имущества и денег; схемы замещения ликвидных активов. Вывод денег с помощью вексельных взаиморасчетов. Вывод ликвидного имущества с помощью процедур выделения и разделения. Вывод капиталов в другую страну. Технологии обналичивания денег. Невозвраты кредитов и займов, неучтенные продажи имущества, «утрата» имущества и перевод его в неучтенный оборот.
- Судебная практика в отношении налогового планирования
- Подходы к выработке критериев получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Рекомендации по применению на практике процессуальных норм в целях защиты интересов и прав налогоплательщиков в арбитражном суде. Виды ответственности организаций и должностных лиц за налоговые правонарушения. Порядок привлечения к ответственности. Вынесение решения о применении финансовых санкций.
Перед началом семинара с 9:30 до 10:00 происходит регистрация прибывших участников.
Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет - 35 900 рублей (НДС не облагается).
Оплата регистрационного взноса обеспечивает:
- участие в семинаре,
- комплект учебно-методического материала,
- обеды и кофе-паузы.